|
Faktúra |
DF2014/47
|
Školské pomôcky
|
1 294,80 |
s DPH |
140666
|
|
27.03.2014 |
Jozef Lechman - Papier Lechman |
|
|
|
27.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/48
|
Školské pomôcky
|
1 062,40 |
s DPH |
140594
|
|
27.03.2014 |
Jozef Lechman - Papier Lechman |
|
|
|
27.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/46
|
Školské pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
21401428
|
|
27.03.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/44
|
Čistiace prostriedky
|
190,96 |
s DPH |
120357
|
|
24.03.2014 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/45
|
KULIFERDO - pracovné zošity
|
28,00 |
s DPH |
21405613
|
|
24.03.2014 |
RAABE Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
24.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/43
|
WC
|
3 312,93 |
s DPH |
2014026
|
|
19.03.2014 |
Peter Kováč KOVOTERM |
|
|
|
19.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/41
|
Vodné a stočné 2/2014 - Zš, Šj, Škd
|
41,90 |
s DPH |
8450006985
|
|
12.03.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/42
|
Vodné a stočné 2/2014 - Mš
|
27,94 |
s DPH |
8450006986
|
|
12.03.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/39
|
Čistenie odpadových vôd
|
63,71 |
s DPH |
5014630046
|
|
10.03.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/40
|
Publikácia: Účtovné súvzťažnosti 2014
|
23,00 |
s DPH |
02782014
|
|
10.03.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
|
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/37
|
Telefón 2/2014
|
97,74 |
s DPH |
3759682941
|
|
07.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/35
|
Výmena radiátorov
|
270,00 |
s DPH |
14004
|
|
07.03.2014 |
REKOSAN - IN s.r.o. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/36
|
Plyn 03/2014
|
1 763.00 |
s DPH |
7124803431
|
|
07.03.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/38
|
Balík služieb - PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
1400090
|
|
07.03.2014 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/34
|
Rohože
|
27,43 |
s DPH |
1411219
|
|
03.03.2014 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/31
|
Dokumentácia ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
21403846
|
|
28.02.2014 |
RAABE Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/33
|
Žumpa
|
153,60 |
s DPH |
2014000059
|
|
28.02.2014 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/30
|
Bio ošetrenie odpadov
|
390,00 |
s DPH |
14141
|
|
17.02.2014 |
Petr Mrázek |
|
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/32
|
Výchovný program v praxi - ZD
|
44,80 |
s DPH |
21404741
|
|
12.02.2014 |
RAABE Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Faktúra |
DF2014/28
|
Vodné a stočné 1/2014 - Zš, Šj, Škd
|
38,09 |
s DPH |
8450000926
|
|
10.02.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.02.2014 |